募集要項
仕事内容
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■資産管理専門信託銀行における内部監査業務に従事いただきます。
経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていただくことを期待しています。
【主な業務内容】
・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施
・内部監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、内部監査結果の経営宛報告とりまとめ
※監査業務の進め方イメージ
・2~5名でチームを組み、監査業務を進めて頂きます。
監査部全体で年間20本弱の監査業務を行っております。(1人当たり3本ほど)
中途採用の増員をすることで、監査本数も増やす方針です。
【採用背景】
・同行の急激な業容拡大に伴い、銀行全体ガバナンス強化が求められています。
・監査業務の更なる高度化、加えて監査業務量の増加への対応・
当局への対応をすべく外部採用を行っております。
【ポジションの魅力】
・監査実務だけでなく、監査のレベルをあげるための企画・運用にも携われます!
・組織横断での経営監査構想や、従来とは異なるシステム監査の導入等、従来の監査業務とは異なるダイナミックな変化を体感できる環境です。
・親会社である三菱UFJ信託銀行や二線のリスク管理部門と関りながら監査のフレームワーク策定と実務への落とし込み等にも従事頂けます。
・少人数の監査部のため、限定的な監査でなく幅広い監査業務・知見を磨くことが可能です。
これまでの監査経験を生かして、同行で新たなチャレンジをしたい方の応募をお待ちしております!
【想定配属先】
内部監査部13名ーうち監査業務担当者9名
(他4名は管理職、監査企画担当者です)
※40~50代の方を中心とした組織ですが、30代の方もご活躍頂いております。
【働き方イメージ】
・残業時間は平均月20~30H程度。監査計画に基づいた業務を行っておりますので
突発的な残業は少なめで、ワークライフバランスを整えて働ける環境です。
【キャリア形成】
・入社後はOJT形式で業務を習得いただきます。まずは監査チームのクルーとして業務を担当(業務習得度合によってサポートが1名つきます)頂き、ゆくゆくは監査チームのリーダーを目指していた…
勤務地
東京都港区
年収
600万円 〜 1,400万円まで
給与・待遇
経験・スキルに応じて変動します
休日・休暇
完全週休二日(土日)
応募資格
※応募時に写真データをお願いいたします※
【必須要件】
■下記いずれかの資格保有者(これから取得する意思のある方も歓迎です)
・CIA(公認内部監査人)
・CISA(公認情報システム監査人)
雇用形態
正社員
おすすめポイント
~~三菱UFJフィナンシャル・グループ~~
女性活躍/リモートワーク活用/年間休日130日/産休・育休実績多数/時短勤務実績多数/子育てとの両立可能/「プラチナくるみん」取得